关于审计主管的工作职责(推荐15篇)
关于审计主管的工作职责 篇1
1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;
3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;
5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;
6.对下属提供工作指导;
关于审计主管的工作职责 篇2
1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的开展与实施;
2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;
3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;
4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册;
5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;
关于审计主管的工作职责 篇3
1、 可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力;
2、 收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。
关于审计主管的工作职责 篇4
1、编制完整合理的审计项目工作计划;
2、维护客户关系,与客户进行良好的沟通;
3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的其他工作。
关于审计主管的工作职责 篇5
1-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。
2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;
3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;
4-办理公司领导交办的专项审计任务。
关于审计主管的工作职责 篇6
职责
1、协助部门主管开展对集团及其所属各分子公司的各项财务,经营管理,效益效率等各项审计,拟订项目审计计划,制定具体审计方案,实施各项审计程序。能发现问题。
2、各审计项目的具体审计业务沟通,包括审前调查和风险评估,现场审计意见沟通,审计报告意见反馈,问题确认等工作。
3、协助部门主管编制整理审计报告,提出审计整改意见,对各分子公司的经营管理提出审计建议,并能推动整改和落实。
4、协助部门主管作好集团及属下各分子公司的内控合规建设等工作。
任职要求:
1、能熟悉和掌握国家相关的财务,审计类法律法规。
2、熟悉企业内部审计相关的知识和程序,有独立完成各类审计项目的能力,有大型制造业工作经验,具大型3C产品制造或大型机械制造企业工作经验者优先考虑。
3、具备较强的企业风险识别能力,和较强的沟通协调能力。
4、为人正直,诚实勤勉。
关于审计主管的工作职责 篇7
职责
1. 协助部门负责人开展合同审核、商务谈判、采购合规性审计、投资项目审计等日常工作;
2. 协助部门负责人开展各类审计工作,包括但不限于:财务审计、经营绩效审计、离任审计、建设项目后评价、单一业务模块专项审计、舞弊调查以及各类实时跟踪审计项目;
3. 协助部门负责人对审计发现问题进行整改跟踪,定期出具审计发现问题整改报告;
4 . 协助部门负责人建立健全审计部门制度规范及审计工作操作手册,不定期对审计工作方式方法进行总结归纳和内部培训宣导,持续优化审计程序;
5.负责受理、调查员工举报的违纪事件,并提出相关处理方案;
6. 负责审计资料的收集、整理、归档工作;
7. 完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1. 全日制本科以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业;
2. 持有中级会计师或审计师以上职称证;
3. 有3年以上内审工作经验或会计师事务所审计工作经验;
4. 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
5. 熟练使用office、金蝶K3等软件操作;正直、勤奋、坚持原则,具备良好的沟通能力、抗压能力、快速学习能力;
关于审计主管的工作职责 篇8
职责:
1.完善内部审计制度和审计体系。
2.对年度预算的执行和决算情况进行审计。
3.按照年度、季度对学校财务凭证及会计报表进行例行审计。
4.对学校各项财务收支及其他经济活动,如各项收入征缴的及时性、准确性、完整性;各项开支是否合理、审批手续是否完整;资金管理和使用的安全性和合理性进行审计。
5.对教学、科研等专项资金的筹措、拨付、管理和使用审计。
6.对学校基建工程、修缮工程、绿化工程招标、预算、决算进行专项审计。
7.对学校大宗采购的招标、谈判、合同签订程序进行监督。
8.对学校资产的日常保管及使用情况进行审计。
9.联合人事部门对领导干部和重要核心岗位人员进行离任审计。
10.对内部控制与风险管理制度执行情况进行监督。
11.开展其他专项审计工作。
任职要求:
1.年龄50周岁以下,985、211大学本科及其以上学历,审计、财经、法律、管理类相关专业毕业,熟悉会计、审计法律法规。
2.具有5年以上财务管理、审计工作经验,熟悉企业内部控制和审计工作流程、业务;具有民办高校同类工作经验优先。
3.具有较强的检查、分析能力、综合判断能力和独立工作能力,工作认真、负责、仔细。
4.具备良好的职业道德,能够坚持原则、秉公办事、保守秘密。
关于审计主管的工作职责 篇9
1. 协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;
2. 开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等
3. 依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;
4. 针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;
5. 协助负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;
6. 协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;
7. 负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;
8. 积极完成领导安排的其他工作。
关于审计主管的工作职责 篇10
1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;
2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;
3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;
5、稽核调研。
关于审计主管的工作职责 篇11
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;
8、针对公司招投标项目进行审计;
9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;
10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;
11、公司相关领导交办的其他审计工作。
关于审计主管的工作职责 篇12
1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;
2、拟定审计方案,编制审计报告;
3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;
4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查
5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;
6、负责组织公司流程制度的梳理;
7、建立公司风险和内控管理体系。
关于审计主管的工作职责 篇13
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
关于审计主管的工作职责 篇14
1、 根据公司审计制度开展工作;
2、公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;
3、 专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;
4、 协助配合外部的审计机构进行必要的调查;
5、 能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的其他工作。
关于审计主管的工作职责 篇15
1、根据年度审计计划,负责各项审计的具体工作;
2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案,将具体审计程序和发现事项记录;
于审计工作底稿,对自已的工作底稿的真实性负责;
3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;
5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。